《应对税务检查与稽查》 (事前规划规范) 主讲老师:陈军才 前言 在当前税收征管数字化转型纵深推进、精细化监管持续加码、规范化要求不断提升的大背景下,税务检查与稽查已从“阶段性监管”转变为企业日常经营管理中常态化、高频化的重要环节,直接关系到企业的资金安全、合规经营与市场声誉。金税工程四期全面上线后,税务机关构建了“大数据+人工智能+风险管理”的监管新模式,依托全国统一的税收大数据平台,实现了对企业发票流、资金流、货物流、信息流的全方位、穿透式监管——通过进项与销项发票比对、上下游企业关联分析、申报数据与第三方数据(如银行、工商、社保、海关等)交叉核验,企业涉税风险的识别精度与暴露概率大幅提升,传统“隐匿收入、虚开发票、违规抵扣”等避税手段已无藏身之地。 结合近年来税务稽查案例统计数据,超过75%的企业在面临税务检查与稽查时,均因事前缺乏系统的风险防控规划、合规意识薄弱、应对流程不清晰、证据留存不完整等问题,陷入被动局面:部分企业因账务处理不规范,无法有效佐证业务真实性,被迫补缴税款及滞纳金;部分企业因未提前梳理税收优惠适用条件,违规享受优惠政策,不仅需全额退还优惠税款,还面临高额罚款;还有企业因应对流程混乱,未能及时提供有效证据,导致涉税争议升级,影响企业正常经营秩序,甚至损害企业品牌声誉。 事前规划作为应对税务检查与稽查的核心抓手,其核心价值在于“防患于未然、化被动为主动”,绝非简单的“提前准备材料”,而是一套覆盖“业务全流程、风险全维度、责任全链条”的系统性工作——通过提前梳理企业涉税业务流程、精准排查潜在风险隐患、规范账务处理与发票管理、完善内控监督机制、制定针对性应对预案,将税务风险化解在萌芽状态,同时为后续可能面临的检查与稽查搭建坚实的应对基础,最大限度降低企业涉税成本与法律风险。本课程聚焦“事前规划”核心主线,彻底摒弃“事后补救、临时抱佛脚”的被动思维,结合最新税收政策法规、各行业典型稽查案例及可直接落地的实操工具,帮助企业相关人员全面掌握税务检查与稽查的事前规划要点、风险防控方法及应对准备工作,助力企业实现合法合规纳税,降低涉税风险,保障企业持续健康发展。 【一】、课程介绍 本课程是一门聚焦税务检查与稽查事前规划的实战型、系统化培训课程,课程内容紧密结合当前税收征管新形势、新政策(今年增值税优惠政策调整、企业所得税汇算清缴新规、金税四期监管升级要点等)及不同行业企业实际经营场景(制造业采购生产、建筑业项目结算、服务业收入确认、进出口企业跨境涉税等),兼顾理论深度与实操落地性,既涵盖税收政策解读与监管逻辑分析,又包含大量可直接应用于企业日常工作的工具与方法。课程打破传统培训“重事后应对技巧、轻事前风险防控”的认知误区,以“风险防控为核心、事前规划为主线、实操落地为目标”,系统讲解税务检查与稽查的核心逻辑、事前风险排查方法、账务规范技巧、证据留存要点、应对流程规划等关键内容,帮助学员构建“认知-识别-防控-应对”的全链条事前规划体系。 课程特色鲜明,核心优势体现在三个方面:一是案例丰富鲜活,融入近三年各行业典型稽查案例(如制造业虚开发票案、建筑业收入延迟确认案、服务业违规抵扣进项案、跨境企业转让定价案等),通过“案例复盘+风险拆解+规划建议”的模式,让学员直观感受事前规划的重要性;二是实操性极强,每个核心知识点均配套对应的实操工具(如企业涉税风险排查清单、发票管理流程规范模板、应对预案框架模板等),并设置情景模拟、分组练习等环节,帮助学员快速掌握实操技巧;三是师资专业权威,授课老师具备20年以上税务征管、稽查实战经验及企业税务咨询经验,曾参与多项重大税务稽查案件办理,熟悉税务机关检查流程与关注点,能够精准把握企业涉税痛点、难点,为学员提供针对性的指导与建议,助力企业构建全方位、全流程的税务检查与稽查事前防控体系。
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